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代理,代辦閥門資質,無縫鋼管資質,聚乙烯管生產(chǎn)許可證
壓力管道元件以及特種設備ts認證
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五、有關文件
5.1《質量記載操控程序》
六、質量記載
6.1《文件發(fā)放、收回記載》qr-4.1-01
6.2《文件借閱、復制記載》qr-4.1-026.3《有些受控文件清單》qr-4.1-036.4《文件更改央求》qr-4.1-046.5《文件毀掉央求》qr-4.1-05一、意圖
對合同訂單、技能協(xié)議書進行判定操控處理。更好的旅行合同規(guī)則的權利和責任,遵從國家有關的法律法規(guī)以保證供需雙方的利益。
二、方案
適用于公司接受的特種設備制作制作中的壓力管道元件的鍛鋼件商品等的合同訂單、技能協(xié)議書的判定。
三、責任
1、供銷部擔任合同訂單與商品有關的需要,組織有關有些對商品合同需要進行判定,并擔任與顧客溝通,擔任顧客工業(yè)的操控。
2、物資部擔任所需物料收購的才能及供貨周期的判定。
3.7設備責任人
3.7.1擔任設備的收購或克己設備的查驗,斷定作業(yè);
3.7.2監(jiān)督檢查設備的修補維護,擔任設備年度修補方案的擬定和施行;
3.7.3保證壓力元件制作所用設備的無缺牢靠;
3.7.4對設備檔案樹立和保管擔任。
3.8查驗責任人
3.8.1擬定查驗、試驗和檢查方案的編制;
3.8.2保證原材料查驗,工序查驗準確、數(shù)據(jù)牢靠,并可追朔性;
3.8.3保證查驗量具,儀器、外表無缺,在檢定周期內運用;
3.8.4擔任對各工序竣工商品的查驗材料歸檔,并做到無缺準確,并可追溯性;
3.8.5對不合格品操控擔任,有權阻遏不合格品向下道工序流通或入庫,并填寫不合格陳述交審理委員會審理。
圖2-2壓力管道元件制作質量保證組織
一、意圖
按策劃的時刻距離判定公司特種設備質量處理系統(tǒng),以保證其持續(xù)的適宜性、充沛性和有用性。
二、方案
適用于對公司特種設備制作質量處理系統(tǒng)(包含質量方針、方針)的判定。
三、責任
1、企管部擔任組織處理判定的有關作業(yè),擔任編制判定方案和質量系統(tǒng)作業(yè)狀況,供給判定所需材料,編制判定陳述,擔任判定中提出的改善辦法的盯梢驗證。
2、各有關有些擔任預備、供給與本有些作業(yè)有關的特種設備制作判定所需材料,并擔任施行處理判定提出的有關的改善辦法。
四、程序
1、處理判定方案
1.1每年最少進行一次處理判定,兩次距離不跨越12個月,可聯(lián)絡內審后的效果進行,也可根據(jù)特種設備制作的需要組織。
1.2企管部于每次處理判定前一個月編制《處理判定方案》,報處理者代表審理,總經(jīng)理附和。判定主要內容包含:a、判定時刻,b、判定意圖,c、參與判定有些(人員),d、判定內容,e、判定預備作業(yè)需要。
1.3當出現(xiàn)下列狀況之一時,由總經(jīng)理選擇可增加處理判定頻次,適宜進行處理判定:
1.3.1公司組織組織、商品方案、本錢配置發(fā)作嚴峻改動時;
1.3.2發(fā)作嚴峻質量安 全事故或用戶關于質量有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)作時;
1.3.3當規(guī)律、法規(guī)、規(guī)范及別的需要有嚴峻改動時;
市場需要發(fā)作嚴峻改動時;
1.3.4《特種設備制作許可證》有用期行將到期時;
質量審理中發(fā)現(xiàn)嚴峻不合格時。
2、處理判定輸入
處理判定輸入應包含以下方面有關的當時的效果和改善的機遇;
2.1審理效果,含表里審理的效果;
2.2顧客的反應包含滿足的監(jiān)督和丈量效果及與顧客交流的效果等;
2.3進程的效果和商品的符合性,包含進程、商品監(jiān)督和丈量的效果;
2.4防止和糾正辦法的狀況,包含往常發(fā)現(xiàn)的不合格項采用的糾正防止辦法的施行其有用性的監(jiān)控效果。
2.5以往處理判定盯梢辦法的施行及其有用性;
2.6或許影響質量處理系統(tǒng)的各種改動,包含表里環(huán)境的改動,如規(guī)律法規(guī)的改動,以及質檢部們檢查中出現(xiàn)的嚴峻疑問;
2.7質量處理系統(tǒng)作業(yè)狀況,包含質量方針和質量方針的適宜性和有用性;
2.8改善主張。
3判定預備
3.1預定判定前十天,企管部以書面形式向處理者代表陳述現(xiàn)階段質量處理系統(tǒng)作業(yè)狀況將本次判定方案發(fā)至參與判定的有些(人員)。
一、內部質量審理的意圖和方案
1、內部質量審理的意圖在于驗證質量活動和有關作用是不是契合規(guī)范,規(guī)范需求,驗證質量系統(tǒng)工作和有用性
2、內部質量審理的方案包含本公司的悉數(shù)有些,本手冊觸及的悉數(shù)系統(tǒng)要素
二、內部質量審理方案的編制
總經(jīng)理應安 排編制年度內部質量審理方案。該方案應依據(jù)受審理的有些(系統(tǒng)要素 )的實踐性況和重要性來安 排的審理的日程和頻次。通常狀況下每年應對公司悉數(shù)的有些(或系統(tǒng)要素 )起碼安 排一次內審
三、內部質量審理的依據(jù)
內部審理的依據(jù)是本公司的質量系統(tǒng)文件,包含質量手冊和各項支撐性文件等。
四、內部質量審理人員和操練和資歷認證
1、內部質量審理人員應通過專門操練應了解掌握(gb/t19000-iso9000)族規(guī)范《壓力容器安 全技能監(jiān)察規(guī)程》《鍋爐壓力容器制作監(jiān)督受理辦法》等有關規(guī)則,以及本公司質量系統(tǒng)文件,經(jīng)考試合格后,由總經(jīng)理認命,方能參與內部質量審理工作。
2、參與內部質量審理工作的審理人員應與被審有些《系統(tǒng)要素 》無直接責任
五、內部審理程序
1、依據(jù)年度內部質量審理方案安 排的被審理有些或系統(tǒng)要素 指使與受審理區(qū)域無直接責任的有資歷人員參與審理,構成審理組。
2、準備審理的工作文件,包含審理施行方案(日程表)和查看表。
3、施行審理包含舉辦初度會議,現(xiàn)場審理,發(fā)現(xiàn)不契合時開出的不契合陳述,舉辦未次會議等。
4、編寫審理陳述,報總經(jīng)理和有關有些,一同選交受審理區(qū)域擔任人,需求擬定糾正辦法并安 排施行。
5、質保工程師應做好糾正辦法的盯梢查看工作。
六、內部質量審理紀錄
審理組在審理進程中應仔細做好紀錄。審理結束后,審理紀錄不契合陳述,審理陳述,糾正辦法方案及其施行狀況,盯梢查看記載等,由質保工程師擔任保管。
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